Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств.
Разделы
Чтобы создать документ «Расходный кассовый ордер», откройте раздел «Казначейство» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера».
В журнале «Оформление расходных кассовых ордеров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать».
В выпадающем списке выберите тип хозяйственной операции.
Оплата по заявке
Основание — документ, на основании которого введен расходный кассовый ордер.
Номер … от — заполняются автоматически. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МУ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами».
Операция — в поле указывается значение из выпадающего списка:
Касса — касса головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
Получатель — укажите получателя.
Сумма — в поле отображается общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание на вкладке «Расшифровка платежа». Значение также можно ввести вручную. Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
Подразделение — выберите подразделение, например, торговое направление.
Комментарий — примечание к документу.
На вкладке «Расшифровка платежа» определяется вариант отражения прочего поступления. Предусмотрено два варианта отображения:
Заявка на расход ДС — выберите или создайте заявку на расходование денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.
Объект расчетов — информация заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:
Поставщик — выберите поставщика. Значение заполняется из справочника «Партнеры (Поставщики)».
Сумма — общая сумма денежных средств в документе, если выбран документ основание, либо указан список заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены в табличной части «Расчетный документ». Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств, либо в соответствии с договором.
Сумма взаиморасчетов — общая сумма денежных средств в документе. Может отличаться от значения в поле «Сумма», если валюта взаиморасчетов с партнером отличается от валюты кассы. Высчитывается автоматически при проведении документа.
Валюта — укажите валюту взаиморасчетов с партнером.
Налогообложение — укажите способ налогообложения:
Ставка НДС — заполняется автоматически при выборе способа налогообложения. При необходимости измените процентную ставку.
Сумма НДС — сумма, которую составляет процентная ставка НДС.
Статья ДДС — указывается статья движения денежных средств.